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紀律執(zhí)行情況自查報告

時間:2023-11-11 07:46:24 報告范文 我要投稿

紀律執(zhí)行情況自查報告(經(jīng)典6篇)

  隨著社會一步步向前發(fā)展,我們都不可避免地要接觸到報告,多數(shù)報告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫的。那么什么樣的報告才是有效的呢?以下是小編整理的紀律執(zhí)行情況自查報告,僅供參考,歡迎大家閱讀。

紀律執(zhí)行情況自查報告(經(jīng)典6篇)

紀律執(zhí)行情況自查報告1

  依據(jù)市財政局和市審計局聯(lián)合印發(fā)的《關于印發(fā)的通知》要求,我單位高度重視,快速探討部署,仔細比照專項整治內(nèi)容對20xx年-20xx年6月期間的財經(jīng)紀律狀況開展了自查和重點檢查。現(xiàn)將詳細狀況匯報如下:

  一、加強組織,領導強化責任

  為確保財經(jīng)紀律問題專項整治工作扎實有序開展,我單位成立了以所長為組長、分管副所長為副組長、相關責任科室負責人為成員的專項整治領導小組,同時召開專題會議,傳達文件精神,主動支配部署對私設“小金庫”、違規(guī)發(fā)放津貼補貼、公款吃請、公款旅游和公款送禮等14條違反財經(jīng)紀律的行為進行專項整治,比照自查狀況表仔細檢查,確保專項整治不走過場、不留死角。

  二、仔細自查,建立監(jiān)督機制

  根據(jù)專項整治要求,對20xx年-20xx年6月期間的全部收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了仔細細致的清查。我單位通過深化自查,財務管理均根據(jù)國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行。一是嚴格執(zhí)行“收支兩條線”規(guī)定,嚴防私設“小金庫”行為。我單位收入、支出全部納入本單位財務科法定帳目統(tǒng)一核算,未隱瞞、侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

  二是嚴格執(zhí)行中心八項規(guī)定,落實公務卡管理制度。我單位強化了對公務接待的規(guī)范管理,嚴格執(zhí)行《公務接待管理方法》,有效杜絕了公款吃喝、公款旅游、違規(guī)接待、吃請的.現(xiàn)象;進一步規(guī)范了公務支出,杜絕了違規(guī)發(fā)放津貼、補貼、獎金和實物現(xiàn)象;強化了對公務用車的運用和管理,實行公車派車單制度,在節(jié)假日對公車進行了封存,未出現(xiàn)超標準配備車輛行為;收支清晰,資金明確,不存在違規(guī)發(fā)放加班費、值班費和未休年假補貼;嚴格根據(jù)《公務卡管理規(guī)定》運用公務卡,未發(fā)覺應運用公務卡結(jié)算的公務支出項目改用其他結(jié)算方式的行為。

  三是嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律各項規(guī)定,完善財務制度。我單位目前尚未發(fā)覺違規(guī)違紀現(xiàn)象:無違規(guī)將公款轉(zhuǎn)入個人賬戶、個人借用公款長期不還、借用公款進行營利活動等行為;無違反賬戶管理規(guī)定開設單位銀行賬戶的行為;不存在違反會計法律、法規(guī),偽造、變造會計憑證、會計賬簿、銀行對賬單或者隱匿、銷毀會計憑證、會計賬簿的行為;無違規(guī)運用財政票據(jù)的行為;無擅自占有、投資、出租、出借、處置國有資產(chǎn)的行為;無違反政府選購有關規(guī)定的行為,無其他違反財經(jīng)紀律的行為。

  通過此次專項整治自查工作的開展,進一步肅穆了財經(jīng)紀律,強化了財務管理,確保了我單位經(jīng)費的合理運用。今后,我單位將進一步完善相關財務制度,嚴格經(jīng)費管理,加強制度建設,從源頭上治理腐敗,確保我單位各項工作順當開展。

紀律執(zhí)行情況自查報告2

  為了加強財務管理,規(guī)范和加強財會工作,我校高度重視,剛好召開了校委會,把學校財務、總務、后勤、工會及班主任相關人員,召集起來,進行學習、座談,對學校近幾年財務財務管理工作進行了仔細自查,F(xiàn)報告于下:

  1、為了切實加強自查工作力度,確保相關人員剛好到位,我校成立了財務管理自查工作領導小組。校長包海淵任組長,學校管財務總務李新興為副組長,報帳員李艷紅,老師代表鄭靜明為成員。

  2、我校依據(jù)縣財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算,學校一些重大收支,事前都要開校委會,事后進行常規(guī)公示;學校每年在教代會上都要作財務報告,并要在教代會上都獲得通過。

  3、我校嚴格執(zhí)行收費政策,免收學生雜費、課本費。按文件只收空白作業(yè)本費,其標準向社會公示。在我校收費中,沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格根據(jù)國家政策及上級單位要求,實施并落實,無任何亂收費狀況。

  4、學校嚴格加強預算內(nèi),所收學生作業(yè)本費全額繳入預算外。嚴格實行“收支兩條線”管理。

  5、我校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結(jié)算表和其他相關材料。

  6、我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學校各項經(jīng)費支出,都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務制度,無亂之濫用和鋪張奢侈等現(xiàn)象。

  7、學校對于學校的資產(chǎn)增減,都做了較好的'登記,做到出入有據(jù)。建立了資產(chǎn)的購置、驗收、保管、運用、交接、修理等后勤管理制度。每年年底定期進行資產(chǎn)清查。做到了賬賬相符、賬卡相符、賬物相符。

  8、我校根據(jù)上級有關規(guī)定,做好對困難住宿生的生活補助的申請、審核、公示等工作,生活補助全額發(fā)放給家長。

紀律執(zhí)行情況自查報告3

  依據(jù)甘財辦[20xx]17號的文件精神,我鄉(xiāng)黨委、政府高度重視探討部署此項工作,為了深化開展“三嚴三實”專題教育,實行《財政部關于推動地方財政部門履職盡責奮力發(fā)展全面完成各項財稅改革管理任務的看法》(財預[20xx])62號)精神,根據(jù)省財政廳川財辦[20xx]16號文件工作部署,針對我鄉(xiāng)財務工作實際,確定在全鄉(xiāng)開展“肅穆財經(jīng)紀律,落實監(jiān)管責任,確保資金平安”專項整治工作,F(xiàn)就自查整改狀況報告如下:

  一、我鄉(xiāng)財政所高度重視此次專項整治工作的重要性,以20xx年7月6日經(jīng)鄉(xiāng)黨政辦公會探討確定成立了專項整治工作領導小組。

  二、在資金管理方面我鄉(xiāng)仔細抓好財政資金平安警示教育工作。仔細學習財務管理制度,建立建全資金管理臺帳嚴格各項資金管理運用程序,做到了?顚S脤訉勇鋵嵷熑蔚饺。在此次專項整治工作中我鄉(xiāng)分以下幾個方面對我鄉(xiāng)的.資金管理進行了自查整改。

  1、對強農(nóng)惠農(nóng)資金,扶貧資金,以低保、五保、糧食直補、草原補助嘉獎等各項惠農(nóng)資金進行了專項自查自糾。

  2、對是否存在小項目、大預算、虛假立項或重復立項運用狀況進行了自查自糾。

  3、對是否嚴格執(zhí)行預算編制,是否嚴格管理財政專項資金,是否根據(jù)規(guī)定執(zhí)行績效工資發(fā)放,是否存在挪用預算資金購買商業(yè)預付卡和利用購卡進行公款消費進行了自查。

  4、對濫發(fā)錢物,設小金庫落實中心八項規(guī)定等狀況進行了自查。

  三、通過自查,我鄉(xiāng)嚴格執(zhí)行預算編制,嚴格管理財政專項資金,績效工資發(fā)放嚴格根據(jù)規(guī)定執(zhí)行,在自查中未發(fā)覺我鄉(xiāng)貪污侵占、收受賄賂、虛報冒領、擠占挪用、公款消費、損失奢侈、滯留閑置、隨意調(diào)項等現(xiàn)象。我鄉(xiāng)未存在無正值理由隨意變更專項資金運用用途,不存在對專項資金單獨核算和管理,不存在擅自擴大專項資金開支范圍、提高開支標準,無濫發(fā)錢物和私設小金庫的狀況,嚴格實行中心八項規(guī)定。

  四、在以后的專項資金運用問題上將一如既往的徹落實中心八項規(guī)定;在強農(nóng)惠農(nóng)資金,扶貧資金,等各項資金發(fā)放工作中,將嚴格程序,進一步加強領導、健全完善相關制度、強化監(jiān)管措施、完善運用機制,保證我鄉(xiāng)各項資金按時發(fā)放、提高資金運用效益,推動農(nóng)村建設不斷發(fā)展。

紀律執(zhí)行情況自查報告4

  一、檢查目的

  通過檢查,著力發(fā)覺和解決我鎮(zhèn)在財經(jīng)紀律執(zhí)行方面存在的突出問題,進一步肅穆財經(jīng)紀律,規(guī)范財務管理工作,切實從源頭上預防和治理腐敗。

  二、檢查內(nèi)容

 。ㄒ)設立“小金庫”狀況。各項資金(含有價證券)及其形成的資產(chǎn)是否列入規(guī)定賬戶、賬簿。

  (二)20xx、20xx年度預算執(zhí)行狀況。預算收入方面:是否存在非法收入,資產(chǎn)處置收入是否入賬,票據(jù)收費是否合法,事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入是否被截留和轉(zhuǎn)移。預算支出方面:是否存在超預算、無預算,津補貼、“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費等支出是否符合規(guī)定。

  (三)財務會計制度執(zhí)行狀況。會計賬簿是否依法設置,會計人員是否具備從業(yè)資格,會計核算是否符合制度規(guī)定,會計資料是否真實完整。

 。ㄋ模┕钏酱鏍顩r。銀行賬戶個數(shù)是否異樣,對賬單余額和會計賬面余額是否一樣,銀行對賬單每筆業(yè)務與銀行存款賬目是否一一對應。

  (五)其他財經(jīng)紀律執(zhí)行狀況。資產(chǎn)管理臺賬是否健全,財政專項性資金是否被擅自變更用途以及被擠占、挪用和外借,政府選購是否無預算或超預算。

  三、方法步驟

  (一)自查自糾階段(5月26日-6月8日)。各村(居)、各部門對財經(jīng)紀律執(zhí)行狀況開展自查自糾,剛好形成自查自糾報告,并連同自查自糾表格一并報送至鎮(zhèn)紀委和縣紀委黨風政風監(jiān)督室(縣行政中心2406辦公室)。

 。ǘ)集中檢查階段(6月9日-6月30日)。對城區(qū)部門財經(jīng)紀律執(zhí)行狀況的檢查,結(jié)合已開展的城區(qū)部門聯(lián)合執(zhí)紀、交叉監(jiān)督工作,一并進行;對各鎮(zhèn)區(qū)財經(jīng)紀律執(zhí)行狀況,由縣紀委、監(jiān)察局牽頭聯(lián)合縣財政、審計等部門成立檢查組,進行全覆蓋檢查。

 。ㄈ)整改落實階段(7月1日-7月3日)。由縣紀委、監(jiān)察局梳理匯總自查自糾、集中檢查發(fā)覺的'問題,并形成檢查報告,報縣委、縣政府主要負責人批閱。同時,對發(fā)覺的稍微問題,反饋給相關部門單位進行整改;涉嫌違紀違法的,根據(jù)有關規(guī)定進行肅穆處理。

  四、有關要求

  1、嚴格責任落實。各村(居)、各部門黨(總)支部要切實履行主體責任,“一把手”作為“第一責任人”,要做到親自部署、親自過問、親自協(xié)調(diào)、親自督辦。各村(居)、各部門相關負責人要仔細履行監(jiān)督責任,督促本部門(單位)快速開展檢查。各村(居)、各部門主要負責人要對最終檢查結(jié)果簽字背書。

  2、主動主動協(xié)作。這次開展的檢查,是一次拉網(wǎng)式大檢查,各村(居)、各部門要肅穆對待。檢查前,要主動與檢查組進行對接,做好工作打算。檢查過程中,要主動支持協(xié)作檢查組工作開展,不得設置檢查障礙、不得供應虛假材料。

  3、肅穆責任追究?h紀委、監(jiān)察局將對檢查狀況進行督查,對督查中發(fā)覺的檢查不仔細走過場、發(fā)覺問題不照實報告、制度不健全或不嚴格執(zhí)行制度的,將肅穆追究、肅穆問責。對檢查整改后再發(fā)生類似違紀違法問題的,將肅穆追究黨委(黨組)的主體責任和紀委(紀檢組)的監(jiān)督責任。

紀律執(zhí)行情況自查報告5

  為仔細落實揚州市紀委六屆六次全會精神,進一步肅穆財經(jīng)紀律,根據(jù)揚州市統(tǒng)一部署,市紀委緊抓“三個重點”開展全市財經(jīng)紀律執(zhí)行狀況專項檢查。

  重點開展自查自糾。各鎮(zhèn)、辦事處,各部門單位依據(jù)揚州市紀委下發(fā)的通知要求,快速開展自查工作,做到不走過場,全面覆蓋,比照揚州市明確的5個方面檢查內(nèi)容和20xx年以來財政、審計部門檢查反饋看法,深化查找本單位及所屬單位在執(zhí)行財經(jīng)紀律方面存在的`突出問題,仔細分析緣由,剛好訂正到位。各單位主要負責人對本單位及下屬單位自查自糾工作負責。各單位要完成自查工作,并向市紀委黨風政風監(jiān)督室報送《儀征市財經(jīng)紀律執(zhí)行狀況自查表》和自查工作報告自查表及自查報告上報前需經(jīng)本單位黨委、紀委主要負責人、財務負責人簽字背書。

  重點開展組織督查。市委農(nóng)工辦、市財政局、市審計局切實發(fā)揮監(jiān)管作用,督促指導各鎮(zhèn)、辦事處和各部門單位仔細開展自查,市財政局重點對各鎮(zhèn)、辦事處和各部門單位自查狀況把關,市委農(nóng)工辦重點對各鎮(zhèn)、辦事處農(nóng)經(jīng)部門自查狀況把關,市審計局重點對20xx年以來審計發(fā)覺的違反財經(jīng)紀律問題進行“回頭看”。市紀委將會同市委農(nóng)工辦、市財政局、市審計局等,選擇部分單位開展督查,重點檢查相關單位開展自查、問題整改和建章立制等狀況。

  重點加強組織領導。依據(jù)要求,我市將成立特地工作班子推動專項檢查工作。各鎮(zhèn)、辦事處,各部門單位也要高度重視,由主要領導牽頭,建立工作班子,抓好各項工作的推動落實。各牽頭部門要切實增加責隨意識,部門主要領導要親自過問,親自部署、推動。市紀委、監(jiān)察局將加大監(jiān)督執(zhí)紀問責力度,對抵制檢查、頂風違紀的,肅穆處理并以適當形式予以公開曝光,推動專項檢查工作順當開展。

紀律執(zhí)行情況自查報告6

  為進一步規(guī)范我鎮(zhèn)財務管理制度強化財經(jīng)紀律執(zhí)行狀況的監(jiān)督,促進源頭治腐和領導干部廉潔自律,依據(jù)《縣紀委縣財政局縣審計局縣農(nóng)牧局關于印發(fā)〈全縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))領導干部執(zhí)行財經(jīng)紀律狀況專項檢查工作方案〉的通知》的有關要求,結(jié)合我鎮(zhèn)工作實際,我鎮(zhèn)仔細開展財經(jīng)紀律執(zhí)行狀況的自查自糾,現(xiàn)將自查自糾狀況匯報如下:

  一、提高相識,成立機構

  小冀鎮(zhèn)黨委、政府對本次財經(jīng)紀律執(zhí)行狀況高度重視,特地成立了以書記荊瑞芳為組長的財經(jīng)紀律執(zhí)行狀況專項檢查自查自糾工作領導小組,并組織相關人員仔細學習,充分相識到此項工作的重要性。

  二、自查自糾狀況

  1、私設“小金庫”方面。根據(jù)有關文件的要求,我鎮(zhèn)財務管理均根據(jù)國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入鎮(zhèn)財政所法定賬目統(tǒng)一核算,設立專職人員負責票據(jù)保管、領用和核銷工作,嚴格限制財政資金支出。沒有以任何形式進行隱瞞、滯留、占壓應當上繳國庫和財政專戶的各項規(guī)費收入和罰沒收入行為,不存在私設“小金庫”。

  2、財務管理方面。我鎮(zhèn)嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的財務管理規(guī)定,嚴格執(zhí)行主要領導“一支筆”簽字制度,嚴把財務程序,要求財務人員對于不合理、不規(guī)范的`票據(jù)堅決不予入賬。同時嚴格要求機關干部在接待費用上嚴格執(zhí)行規(guī)定,做到一客不多陪,盡量支配大伙就餐,嚴格限制待客標準。公車不外借,同時也不借用企業(yè)等部門車輛,公車不私用,降低油耗和修理成本。

  3、財經(jīng)紀律執(zhí)行狀況。我鎮(zhèn)仔細執(zhí)行財經(jīng)紀律的有關規(guī)定,做到了“七五”,一無私設“小金庫”,侵吞、截留、挪用、做支公款狀況;

  二無用公款報銷應當由個人負擔的費用或讓下級組織、私營企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)報銷應當由個人負擔的費用狀況;三無索取、收受或者以借用為名占用管理、服務對象財務的現(xiàn)象;

  四無侵吞、截留、挪用、揮霍或違反規(guī)定借用集體資產(chǎn)、資金、資源狀況;

  五無以虛報、冒領等手段套取、騙取、或者截留私分國家強農(nóng)惠農(nóng)資金項目狀況;

  六無違反規(guī)定扣押、收繳群眾款物或在管理、服務活動中違反規(guī)定收取費用、謀取私利現(xiàn)象;七無監(jiān)用職權,不廉潔履職的行為。

  三、努力方向

  一年來,我鎮(zhèn)因財務的各方面工作措施得力,執(zhí)行到位,工作人員嚴格遵遵守法律律法規(guī),全鎮(zhèn)領導干部執(zhí)行財經(jīng)紀律狀況良好,但我們?nèi)愿屑缟县熑未,任務重。今后,我?zhèn)將更加嚴格地執(zhí)行財經(jīng)紀律。

  1、認清形勢,不斷提高對財經(jīng)紀律執(zhí)行工作重要性的相識

  我鎮(zhèn)首先從思想上提高相識,加強管理,努力形成保持財經(jīng)紀律執(zhí)行行為規(guī)范的長效機制,在已有成果的基礎上,力爭把財經(jīng)紀律執(zhí)行工作做得更實更好。

  2、堅決目標,把財經(jīng)紀律執(zhí)行工作的各項任務落到實處。

  嚴格遵守有關財經(jīng)紀律的法律法規(guī),建立健全財務管理,合理編制開支預算,預防各種違法、違紀、違規(guī)行為的發(fā)生,扎實推動財經(jīng)紀律執(zhí)行工作再上一個新臺階。

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