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辦公采購管理制度

時間:2024-07-14 10:26:09 辦公/印刷/造紙 我要投稿

【必備】辦公采購管理制度

  在不斷進步的時代,我們可以接觸到制度的地方越來越多,制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。相信很多朋友都對擬定制度感到非?鄲腊,以下是小編收集整理的辦公采購管理制度,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

【必備】辦公采購管理制度

辦公采購管理制度1

  為規(guī)范我所辦公用品的采購、保管、發(fā)放工作,根據政府采購的有關規(guī)定,特制定本辦法。

  一、采購、保管和發(fā)放辦公用品應堅持工作需要、勤儉節(jié)約、多店詢價、購前審批、公開透明、記錄完整、定期審核的原則。

  二、辦公用品采購的審批程序:由需用辦公用品的`人員向辦公室主任提出書面購物申請。辦公室主任根據工作需要,及時制定采購計劃,按以下程序辦理:

  1、一次性開支在500元以下的,經辦公室主任同意后,指定2人辦理。

  2、一次性開支500—5000元的,由辦公室主任提出意見,報分管領導同意后,指定2人以上辦理。

  3、一次性開支在5000—10000元的,由辦公室主任提出意見,報分管領導審核,由主要領導審批后,指定2人以上辦理。

  4、一次性開支在10000元以上的,由辦公室主任提出意見,經有關領導審核后,提交領導會議集體研究決定。

  三、辦公用品的保管和發(fā)放按以下程序進行:

  1、保管人員核對購物清單后,對購回的物品登記,按照保證質量和方便取用的原則,分類存放。

  2、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領用單發(fā)放物品,領用單留存?zhèn)洳,并做好詳細記錄,領用人員要簽字認可。

  3、保管人員要定期對庫存物品進行盤點,隨時掌握庫存物品的數量、質量和需求情況,向主任匯報,及時編制采購計劃,按規(guī)定采購,保障供給。

  四、分管領導隨時組織辦公室主任對保管和發(fā)放工作進行檢查,并征求各單位的意見和建議,增強責任意識、服務意識,改進辦公用品的保管和發(fā)放工作。

  五、在辦公用品采購過程中,如有違法行為,要依紀依法予以追究。對于賬物不符,記錄混亂,服務不到位的保管人員,給予批評教育,情節(jié)嚴重的,按照規(guī)定給予紀律處分。

辦公采購管理制度2

  一、目的

  為規(guī)范公司辦公用品采購及領用流程,并有效節(jié)約費用,避免資源浪費,特制訂本辦法。

  二、適用范圍

  本辦法規(guī)定的采購、領用流程僅適用于公司內部使用的用品、設備等采購,不包含工程施工材料和設施設備的采購。

  三、辦公用品采購

  第一條 公司各部門所需的常規(guī)辦公用品、低值易耗品等預算內辦公用品,由行政人事部相關責任人根據庫存量及月使用量,按月采購,采購時間為每月20日,遇特殊情況進行調整。請各部門有特殊需求的,須在每月20日前申請,逾期則下月采購。

  第二條 各部門所需預算內非常規(guī)及高價辦公用品、設備由需求部門向分管領導申請(注明品牌、規(guī)格、型號、價格及用途),申請通過后由行政人事部采購,若遇預算外急需高價辦公用品、設備,由需求部門提出申請,經分管領導、總經理批準后轉行政人事部進行采購。

  第三條 各部門所用的專用表格等印刷品,由部門自行制訂格式、規(guī)格,由部門經理協(xié)調行政人事部印制。

  第四條 本辦法所指辦公用品分為

  1、低值易耗品

  第一類:如墨盒、硒鼓、碳粉、軟盤、刻錄盤、復印紙、插座、電源線、計算器、訂書機、剪刀、裁紙刀、印臺、U盤等以及辦公文

  具類如:鉛筆、橡皮、膠水、膠帶、單(雙)面膠、圖釘、回形針、筆記本、信封、便箋、抽桿夾、文件袋、文件夾、印油、資料盒、簽字筆、筆芯、白板筆、螢光筆、修正液、訂書針、尺子、長尾夾、卷筆刀、電池、復寫紙、大頭針、紙類印刷品等。

  第二類:生活及待客用品。如:面巾紙、紙杯、茶葉、水果、煙等。

  2、耐用品

  第三類:辦公家具。如各類辦公桌、辦公椅、會議椅、檔案柜、沙發(fā)、茶幾、電腦臺、保險箱及室內非電器類較大型的辦公陳設等。

  第四類:辦公設備類。如電腦、傳真機、復印機、打印機、碎紙機、掃描儀、幻燈機、電視機、攝像機、照相機、移動硬盤、電風扇、音響器材、電話機等。

  第五條 全公司常規(guī)辦公用品費用每月不得超過人民幣1000元,若因人員或業(yè)務量增加導致費用超標,則報請總經理審批進行調整。

  四、辦公用品申領流程

  1、第一、二類辦公/生活及接待用品的申領流程

  需求部門登記)→(預算內)行政人事部采購→需求部門領用→建立辦公用品領用臺帳

  2、第三、四類辦公用品申領流程:

  需求部門填寫《辦公用品需求申請單表》→部門經理審核(簽字)→分管領導審核(簽字)→詢價→總經理審核(簽字)→行政人事部采購→領取發(fā)放,同時建立領用臺帳,記載各部門領用情況。 3、所有員工要勤儉節(jié)約,杜絕浪費,努力降低消耗和辦公費用。

  4、使用部門和個人直接負責辦公用品的日常保養(yǎng)、維護及管理。 五、采購費用報銷所有辦公用品、設備采購后,由行政人事部完成費用報銷手續(xù)。 六、其他事項

  1、臨時性非常規(guī)急需的低價物品可經部門經理審核同意后,由使用部門配合行政人事部先行采購,事后做好手續(xù)補辦工作,反之是臨時急需的高價物品須總經理審批同意后,由行政人事部采購。

  2、各部門需要辦公用品價格較高、數量較大、品種較多的.(如各種會議和大型活動),至少提前5天做出采購計劃,經分管領導、總經理審批后,由行政人事部采購。

  3、對專業(yè)性物品的采購,由使用部門協(xié)助行政人事部共同采購。 4、辦公用品原則上根據采購計劃由行政人事部采購和保管。 5、凡屬耐用品類,按部門崗位確定相應配置,如有質量問題,行政人事部負責協(xié)調更換、維修和其他售后工作。

  6、嚴禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。

  7、員工離職時,所在部門交接人對照員工辦公用品領用臺帳清收其所領辦公用品。并經行政人事部核實后,方可辦理離職手續(xù)。

  8、公司員工應本著厲行節(jié)約的原則,合理使用好各類辦公用品。 9、辦公用品報廢處理。非消耗性辦公用品因使用期限到期,需要做報廢注銷時,使用人應提出辦公用品報廢申請,經部門經理審核,并報分管領導批準后,使用人將報廢辦公用品交回行政人事部,由行政人事部會同財務部門辦理報廢注銷手續(xù)。

  10、辦公用品若被認定為人為損壞的,應由責任人照價賠償并追究相關責任。

  11、凡屬各部門員工內部共用的辦公用品由部門經理指定專人負責保管,丟失和人為損壞由部門經理負責。

辦公采購管理制度3

  一、目的

  為確保非庫存物資及庫存物資的采購在供應、質量、服務及價格方面為公司獲取最大利益以及最有效的成本節(jié)約,總裁辦作為采購的主導部門特制定此采購管理政策。本政策將規(guī)范所有從公司外部采購的物品從采購到付款的全部過程。

  二、適用范圍:

  本管理規(guī)定適用于xx公司集團總部及各城市公司

  三、采購范圍

  實施采購的物品根據其用途及使用頻率進行以下分類:

  1、日常辦公用品:指員工日常辦公所必需的低值物品。包括(紙張、筆記本、訂書釘、橡皮、涂改液、膠水/膠棒、大頭針、曲別針、復寫紙、口取紙、膠帶、筆芯、)低值非易耗品(文件夾、文件筐、筆筒、尺子、訂書器、打孔器、名片夾、計算器、剪刀、廢紙簍、膠帶托等)。

  2、低值易耗品:硒鼓、墨盒

  3、自動化辦公設備:包括電腦及外圍配件(移動硬盤、光驅等)、打印機、掃描儀、傳真機(屬固定資產范疇,詳見固定資產管理辦法)

  4、為進一步規(guī)范管理,集團取消對U盤的`采購和發(fā)放,如有需要員工可自帶。

  四、采購政策及采購流程

  5、采購歸口管理:集團總裁辦及各城市公司綜合管理部負責物品的采購與日常管理。除特殊情況外,所有物品的采購需由采購實施部門來完成,集團總裁辦負責監(jiān)督管理。

  6、供應商:所有物品的采購應遵循“質量最佳、成本最低”的原則。采購實施部門負責對日常采購的物品供應商進行比價選擇,本著長期合作的目的與供應商簽訂長期合作協(xié)議,享受長期合作特價供應。

  7、供應商的選擇:以半年為周期,對供應商提供的商品進行質量、價格綜合評價后,與其重新簽約或重新選擇其他供應商。

  8、文具發(fā)放標準:每人每月的文具采購標準不超過20元。部門超出每月標準時,將取消超出部分文具的采購。

辦公采購管理制度4

  第一條:辦公用品的采購

  1.本制度規(guī)定的辦公用品是指達不到固定資產標準的低值易耗品,包括耗材及軟件、辦公文具、衛(wèi)生用具、照明用具等。購買單位價格在100元以下的低值易耗品,各股室負責人填寫申購表交辦公室安排購買;購買單位價格在100元以上200元以內的,但不需進入區(qū)財政采購辦公室采購的物品,各部門事前填寫申購表,經分管領導批準后交辦公室安排專人購買;單位價格在200元以上的須經主要領導審批以后,交辦公室統(tǒng)一采購。

  2.對屬于政府采購范圍的物品,經主要領導批準后由辦公室,按照有關規(guī)定到區(qū)財政采購中心辦理采購手續(xù),由辦公室統(tǒng)一領回發(fā)放。

  3.一般性采購和不需在政府采購中心完成的采購,由辦公室負責采購、管理、發(fā)放。急用現(xiàn)買零散性采購實行雙人采購制度。任何部門和個人均不得私自采購。

  4.采購人員須盡職盡責,本著厲行節(jié)約的原則,認真做好市場調查,充分掌握所需購物品的性能、價格等情況,力求貨比三家,購得質優(yōu)價廉商品。

  5.不屬政府采購范圍的物品的采購程序:需用部門提出申請→相關領導審批→辦公室采購、發(fā)放→采購人在發(fā)票上經手簽字→相關領導審核→主要領導審核→財會核銷。

  第二條:辦公用品的領取

  1.物品領用實行一次一領、專領專用原則。

  2.領取人在領用辦公用品時須在《辦公用品領取登記單》上寫明日期、物品名稱及規(guī)格、數量、用途等內容并簽字。單位價格在100以內的由各股室負責人簽字;單位價格在100元-200元的由分管領導簽字;單位價格在200元以上的`主要領導簽字。

  3.大件物品領取后應列入固定資產管理序列,部門應明確使用管理責任人。

  4.除辦公室指定的專人采購外,其他工作人員一律不得在外單獨購買辦公用品或在指定采購點處簽單。

  第三條:辦公用品的使用

  1.辦公用品應為辦公所用,不得據為已有,挪作私用。

  2.要愛護辦公設備和相關物品,不得隨意丟棄廢置,嚴格執(zhí)行注銷制度。要認真遵守操作規(guī)程,最大限度延長物品使用年限。

  3.文件材料的印制要有科學性和計劃性,印制前要認真做好校對、檢查等工作,避免不必要的浪費。

  4.高檔耐用辦公用品在使用中出現(xiàn)故障時,由原采購人員負責聯(lián)系退換、維修事宜;因使用不當,人為造成設備損壞的,直接責任人應負賠償責任。

辦公采購管理制度5

  第一章總則

  第一條為進一步規(guī)范單位辦公用品采購行為,加強辦公用品管理,強化單位內控管理,節(jié)約辦公經費開支,提高采購效率,規(guī)范流程,充分發(fā)揮辦公用品的使用效能,更好地為行政工作服務,結合單位實際特制訂本制度。

  第二條本制度適用于處屬各部門

  第三條所有辦公用品的采購、管理、發(fā)放工作由處辦公室統(tǒng)一負責

  第二章辦公用品分類

  本制度所指的辦公用品主要分為

  A類:服務器(僅限于非系統(tǒng)集成項目)、臺式計算機、便攜式計算機、路由器、交換設備、網絡控制設備、網絡檢測設備、防火墻、存儲設備、打印設備、顯示器(指臺式電腦的液晶顯示器)、掃描儀、計算機軟件(指可以直接從市場購買的標準換件等非定制開發(fā)的商用軟件)、復印機、投影儀及幕布、多功能一體機、照相機及器材、LED顯示屏、刻錄機、速印機、裝訂機、碎紙機、電視機、傳真機、通用攝像機、電源設備、復印紙。

  B類:電冰箱(冰柜)、空調機[指除中央空調(中央空調指冷水機、溴化鋰吸收式冷水機組、熱泵機組等)以外的空調]。

  C類:1.辦公設備耗材:硒鼓、墨盒、墨粉、色帶、色帶架、移動硬盤、U盤、光盤等;2.辦公文具:書寫工具、財務用品、會議用品、收納用品、裝訂用品、簿本冊等;3.電腦配件:電腦外設、相機外設及網絡設備等。

  D類:未列入A、B、C類物品的辦公易耗品。

  第三章辦公用品采購審批程序

  第四條辦公用品采購要嚴格執(zhí)行審批程序,按照先審批后購買的原則,由處辦公室安排專人采購。

  第五條辦公用品A、B、C類物品采購審批程序:每月25日前處屬各部門根據使用計劃向辦公室提出申請,處辦公室匯總后做出辦公用品月采購計劃(表),經領導班子批準后,辦公室負責安排專人采購。

  第六條辦公用品D類物品采購審批程序:申請部門填寫《辦公用品(易耗材)采購計劃審批表》,辦公室(分管領導)審核后報主管領導審批,由處辦公室安排專人采購。

  第四章辦公用品采購方式及流程

  第七條辦公用品A、B、C類物品采購采用“政采云”平臺電子賣場采購方式采購:1.網上超市。采購單位采購A、B類貨物的,按規(guī)定向財政部門報送政府采購計劃備案后,將采購需求信息錄入“政采云”平臺采購計劃系統(tǒng),提交給本單位負責人審核通過,在“政采云”平臺網上超市上,對在庫商品進行對比、選擇確定購買的商品并直接下單。供應商接到采購單位訂單信息后,應在2個工作日內確認。訂單經確認后生效并具有合同效力。

  采購單位采購C類貨物的,無須向財政部門報送政府采購計劃,直接通過“政采云”平臺網上超市下單采購。

  2.反向競價。采購單位采購A、B、C類貨物的,按規(guī)定向財政部門報送政府采購計劃備案后,將采購需求信息錄入“政采云”平臺采購計劃系統(tǒng),提交給本單位負責人審核通過后,在平臺反向競價系統(tǒng)中發(fā)布反向競價單,競價單公告不少于3個工作日。供應商按照競價單公告要求進行競價,競價時間截止后系統(tǒng)按照低價成交的.原則自動確定成交結果,成交結果信息將自動推送參加競價的供應商及系統(tǒng)“電子賣場——反向競價”頁面。

  3.在線詢價。采購單位采購A、B、C類貨物的,按規(guī)定向財政部門報送政府采購計劃備案后,將采購需求(應詳細列明商品的技術參數以及服務等采購需求,不得指定品牌或供應商)信息錄入“政采云”平臺采購計劃系統(tǒng),提交給本單位負責人審核通過后,在平臺在線詢價系統(tǒng)中及廣西政府采購網發(fā)布詢價單公告(在線詢價單發(fā)起類型分自定義需求、指定參數模版2種),詢價單公告時間不少于3個工作日。供應商按照詢價公告要求進行競價,詢價時間截止后,系統(tǒng)按照低價成交的原則自動確定成交結果,采購單位應在2個工作日內進行確認,成交結果信息將自動推送至參加詢價的供應商、系統(tǒng)“電子賣場——在線詢價”頁面及廣西政府采購商。

  第八條辦公用品D類物品采購:由處辦公室安排專人根據《辦公用品(易耗材)采購計劃審批表》按計劃進行采購。

  第五章辦公用品管理及發(fā)放

  第九條所購辦公用品統(tǒng)一由辦公室專人保管,按照收支兩條線原則實行簽領制度,誰領取誰保管、誰使用誰保管的原則。

  第十條辦公用品實行統(tǒng)一登記、分類保管、責任到人,所有固定資產由財務科建檔立賬。領用辦公用品須填寫《辦公用品領用登記表》,確認簽字,辦公室專人負責發(fā)放,并做好出庫登記,建立臺賬。

  第十一條年末財務科會同辦公室對辦公用品(固定資產)進行盤點,查對臺賬與實物,保證賬物相符。

  第十二條人員調動或離退休后應自覺交清個人經管使用的辦公用品,不得私自占用或故意損毀。

  第十三條因個人原因造成個人經管使用的辦公用品丟失、損壞的,由經管使用人負責賠償。

  第六章附則

  第十四條本制度由處辦公室負責解釋,本制度由發(fā)布之日起執(zhí)行。

  第十五條處辦公室根據實際情況,定期對本制度進行修訂。

辦公采購管理制度6

  為加強局機關辦公用品和電腦耗材的采購領用管理制度,提高使用效率,切實減少浪費,推進節(jié)約型機關建設,經局黨組研究同意,結合我局實際情況,特制定本制度。

  一、辦公用品和電腦耗材的采購

  1、辦公用品包括:空調、門窗、書柜、桌椅、運動器材、照明設施、清潔工具、插座、紙張、筆墨等。

  2、電腦耗材包括:電腦主機和配件等;路由器、照相錄像設備、打印機、掃描儀、U盤、移動硬盤、USB擴展器等;打印紙、復寫紙、復印紙、鼠標墊、電源線、數據線、網線、色帶、墨盒、墨水、硒鼓、碳粉等。

  3、大額辦公用品和電腦耗材如空調、運動器材、電腦、復印機、掃描儀、桌椅等,由股室根據工作需要先向分管領導申請,報局長同意后按領導批示辦理。

  4、我局的辦公用品和電腦耗材實行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一發(fā)放、股室使用的辦法,按實際領用金額納入各股室經費核算。各股室所需辦公用品和電腦耗材,須提前列出購買計劃,經審批同意后,由辦公室負責采購。

  5、日常辦公用品和電腦耗材的購買,由辦公室根據各股室所需的要求和實際庫存情況,提出需購辦公用品和電腦耗材的清單及數量,報經分管領導審批后方可購買,交保管人員驗收入庫(登記金額、數量,建立保管帳)。

  6、大型物品采購要嚴格按照政府采購的有關規(guī)定執(zhí)行,由各股室根據實際需要提出購買申請,經分管領導同意,報局長審批后,由財務室對接政府采購,實行公開招標,擇優(yōu)購買。

  7、日常辦公用品和電腦耗材的采購要實行定點采購和非定點采購兩種方式。成批備品須定點采購,在定點商店沒有的'可在其他點采購,由財務室辦理政府采購相關手續(xù)。

  8、重大活動(含節(jié)日、慰問活動等)和會議及其他特殊情況需要采購準備相關物品的,由辦公室或財務室人員負責采購辦理。

  二、辦公用品和電腦耗材的管理及領用

  1、辦公室要對所購辦公用品和電腦耗材進行詳細分類登記,建帳保管,發(fā)放時注明領取人、物品名稱、領取日期和件數。

  2、物品保管由辦公室人員負責,保管人員要詳細填寫相關記錄,財務室要定期與辦公用品保管人員核對庫存帳目,保證庫存辦公用品帳物相符。

  3、各股室領取辦公用品和電腦耗材時,應堅持“勤儉節(jié)約、即用即領”的原則,指定專人按實際需要領用,做到不亂領、不多領。

  4、領用前要填寫《辦公用品和電腦耗材領用登記表》,由保管人員審批后方能發(fā)放。

  5、辦公用品和電腦耗材保管人員要加強對辦公用品庫房的管理,保持庫房整潔,防止辦公用品電腦耗材損壞、丟失。

  6、各股室使用辦公用品和電腦耗材時,要發(fā)揚勤儉節(jié)約的精神,能用的要盡量使用,能修的就不要更換,堅決杜絕鋪張浪費,努力降低消耗成本。

  7、辦公用品和電腦耗材每月結算一次。

  20xx年1月29日

辦公采購管理制度7

  為了保證采購管理辦公室工作秩序,預防事故的發(fā)生,確保員工人身和學校財產的安全,特制定本制度。

  1、全體員工應樹立安全意識,落實安全責任,配合學校各項安全管理工作,每人均必須掌握消防滅火器材的使用方法。

  2、全體員工都必須提高警惕,防止不法分子闖入室內。辦公室的鑰匙不得轉交本處以外的人員使用,嚴禁將與學校無關的外來人員單獨留在辦公室。

  3、個人辦公桌上的鑰匙要隨身攜帶,現(xiàn)金、貴重物品不得放在辦公室桌抽屜、櫥柜,以防被盜,人離時注意確認門窗是否關閉。

  4、進辦公室隨帶的小包、脫卸的.衣服內應取掉個人手機、現(xiàn)金等,防止被外來人員順手牽羊造成損失。

  5、注意防火和安全用電,嚴禁在辦公室內焚燒雜物、紙張,不準亂接電源,人離時注意關閉電源,以消除事故隱患。

  6、辦公室內嚴禁使用和存放易燃、易爆、易腐蝕和有毒、有害等危險物品。

  7、辦公室的重要的文件、資料要妥善保管,不得丟失,不得對外泄露。

  8、使用計算機執(zhí)行《中華人民共和國計算機信息系統(tǒng)安全保護條例》、《互聯(lián)網信息服務管理辦法》、《州揚大學校園計算機網絡用戶管理試行辦法》等有關管理規(guī)定。嚴禁任何人違反有關規(guī)定,利用計算機網絡給國家和學校利益造成損害。

  9、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

辦公采購管理制度8

  一、采購管理

  1、辦公用品、低值易耗品按專業(yè)用品分類,每類用品確定兩家以上固定供應商,集中采購。分行采購委員會以集中招標、集中詢價的方式確定供應商。供應商一經確定,原則上不隨意更換,更換供應商應按照上述程序確定。嚴禁各經營單位及部門自行組織采購。

  二、實物驗收管理。

  實物保管部門根據銷貨清單驗收用品登記入庫,記錄收、發(fā)、結存數,并定期核對賬實。各經營單位及部門領用時需逐筆注明領用數量及金額,并由領用人簽字確認。保管部門為每單位設立臺賬,每季度末結出各單位領用物品數量、金額,交財務部門分單位核算。

  行政部門根據需求采購的物品必須移交實物保管部門驗收入庫,若臨時急需物品可先交使用單位使用,同時補辦移交入庫及領用手續(xù),無保管員簽字確認的銷貨單據財務部門可拒絕出賬。

  三、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。

  一、公司所有辦公用品的采購工作

  統(tǒng)一由辦公室負責采購,其他任何部門不得擅自采購。自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金。

  二、辦公用品的分類

  本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品,如筆、本、紙、碳粉等;特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價格在500元以上的非消耗性用品。

  三、辦公用品的`采購

  1、一般辦公用品的采購在每月月末由辦公室依據庫存及辦公用量情況提出采購計劃,報辦公室主任批準后,集中購置;特殊辦公用品的采購,由所需部門填制《辦公用品申購單》(需部門經理簽字),報辦公室主任批準后,由辦公室統(tǒng)一購買。

  2、采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進行采買,不得隨意增加采購品種和數量,凡未列入采購計劃或未經領導審批的物品,任何人不得擅自購買。否則,財務不予報銷。辦公用品采購要嚴把采購物品質量,做到秉公辦事,貨比三家,擇優(yōu)選買,不從中謀取私利,并做一《辦公用品報價對比分析表》報總經理審批。

  3、認真辦理出入庫登記手續(xù),未辦理入庫手續(xù)的用品,不準直接使用。

  四、辦公用品的領取

  1、一般辦公用品可根據工作需要,由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領取。

  2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領單》,經本部門經理簽字轉辦公室主任批準后,至辦公室文秘室辦理領用手續(xù)。

  五、辦公用品的管理

  1、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作,要建立辦公用品管理臺帳,做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。

  2、各表單至辦公室文秘室領取。

  六、報銷規(guī)定及程序

  1、報銷時,發(fā)票必須附有申購單,否則不予報銷;

  2、未經辦公室確認,自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金;

  3、所有報銷單必須由辦公室主任簽字方可,否則,財務不予報銷。

  4、經辦人辦公室主任復核會計審核財務經理審批董事長出納本制度最終解釋權歸公司辦公室,自董事長簽字之日起實施。請各部門及員工嚴格遵守并執(zhí)行,謝謝工作支持與合作!

辦公采購管理制度9

  一、辦公用品的采購應依據各科室填報批準的辦公用品申請表的名稱、數量、規(guī)格、質量統(tǒng)一進行采購,采購人員應熟悉市場行情,做到腿勤、嘴勤、貨比三家,采購物美價廉的辦公用品,避免重復購置,注意節(jié)約,并開據國家統(tǒng)一的報銷票據,確保運輸搬運的安全,辦好入庫手續(xù)確保辦公用品安全、保質保量的完成采購工作。

  二、辦公用品要設專人保管、專人發(fā)放、專人登記造冊,辦好出入庫手續(xù)做到安全管理,分類保管,擺放有序,做到無損壞變質,使辦公用品保管達到程序化、制度化、標準化的“三化”要求。

  三、辦公用品的發(fā)放,要建立發(fā)放明細表,逐件登記,做到發(fā)放及時,服務到位,制度嚴格,責任明確,物盡其用,杜絕浪費,有效保障發(fā)放物品不出現(xiàn)差錯。

  四、各科室領用零星辦公用品,必須到總務科填制統(tǒng)一申領表,注明用途、數量,由各科室負責人統(tǒng)一簽字后方可領用。每個季度各科室領用的辦公用品由總務科填好價格,核算好總額后,張榜公示,年終匯總,作為創(chuàng)建節(jié)約型機關的依據。

  五、加強辦公費用的統(tǒng)一管理,各科室印刷(除局統(tǒng)一制定的大型印刷品外)宣傳、條幅、標牌等必須由各科室制定好內容、格式報分管局領導批準后,由辦公室統(tǒng)一制定實施。

  物資采購管理制度

  為充分發(fā)揮物資集中購買產生的規(guī)模效益,減少浪費,提高效能,確保采購物資的質量,從制度上、源頭上防范物資采購過程中的不正之風及腐敗行為,做到物資采購公正、公開、透明、更好地維護單位利益,特制定本制度。

  一、物資采購范圍

  辦公設備(含辦公桌椅、電腦、空調、文件柜、飲水機等);零星辦公用品(接待用煙、酒、水果以及日常消耗用品等);維修(含房屋、設備)、工程、服務等。

  二、物資采購原則

  物資采購盡可能批量進行,批量物資采購按招標方式進行,采購工作應堅持的原則為:依法按制度辦事的原則;秉公辦事、廉潔自律的原則;公開、公正、透明的原則;采購與使用分離的'原則;注重貨物質量的原則;最大限度維護單位利益的原則。

  三、物資采購辦法

  1、大宗物品購置,實行“事前申報,領導審批,政府采購”的制度?剖曳操徶脝蝺r在1000-10000元以下的大宗物品,一律由科室先填寫“辦公用品購置審批領用單”,辦公室負責核實提出意見,報分管領導同意,由主管財務領導審批,再進行政府采購。10000元以上的大宗物品購置,由科室出具書面報告,黨組討論,主管財務領導審批后,再進行政府采購。

  2、零星辦公用品實行“統(tǒng)一申報,后勤采買,科室領用”的制度。由辦公室會同經審辦、財務室確定2—3家供貨點,凡需購置單價在20xx元以下的零星辦公用品,一律由科室先填寫“辦公用品購置審批領用單”,由分管領導簽具意見,主管財務領導同意,由辦公室統(tǒng)一到供貨點采購。煙直接從煙草專賣局采購,酒類直接從總經銷或專賣店處采購。

  3、對未經審批的科室物品購置,財務一律不予報銷,對未經程序擅自在外購置的辦公用品和煙、酒發(fā)票一律不予報銷。

  四、物資領用:無論零星辦公用品還是煙、酒領用一律由經辦人填具“辦公用品購置審批領用單”,經分管領導簽具意見報主管財務領導同意后方可從辦公室統(tǒng)一領用。

  五、維修(包括房屋、設備):先由科室拿出意見和維修經費預算,1000元以下的報主管領導審批,1000元以上的由主管領導簽署意見后報分管工程建設的領導審批,方可進行。房

  屋維修、線路改造等預決算先由經費審查委員會審查后,再行實施和結算。

  六、物資管理

  1、機關所有財產、物資一律由財務室分類、編號、造冊、登記,建立臺帳,由辦公室根據工作需要統(tǒng)一調配到機關各室。不準轉讓或自行處理,更不得假公濟私、化公為私。

  2、大批量辦公用品及辦公設備由財務室委托市政府采購中心統(tǒng)一采購入庫,零星辦公用品由財務室購買。機關工作人員領取辦公用品實行限額制度,不論數量一律要求登記簽字。

  3、堅持財產、物資保管驗收制度。所有購進物品,必須由財務室驗收、登記入庫,財物相符方可入賬。

  4、對辦公用品和其他物件應自覺愛護并妥善保管,如需修理或更換,應及時告知辦公室。如有丟失和損壞,應分清責任,視情節(jié)負責賠償。

  5、機關工作人員不得將公物隨意拿走和借回家中使用。凡已借用的應自覺歸還,歸還不了的按原價賠償。

  6、凡機關工作人員調離機關,需到辦公室辦理有關財物移交手續(xù)后,才能辦理調離手續(xù)。

辦公采購管理制度10

  1、辦公用品采購實行歸口管理制。區(qū)供銷社辦公用品由辦公室統(tǒng)一購置,未經批準不得自行采購。

  2、辦公用品采購實行質量責任制。采購辦公用品必須保證質量合格,由采購人員具體負責檢查把關。采購辦公用品出質量問題追究相關人員的責任。

  3、辦公用品采購要厲行節(jié)約,嚴格按采購計劃辦事,力求經濟實用,避免盲目采購和積壓浪費。

  4、凡是能夠定人使用的辦公用品,由使用人簽字領用;各科室內集體使用的'辦公用品,由科室負責人簽字領用;機關日常使用的設備和非日常使用的設備,由辦公室指定專人負責保管。

  5、為保持辦公用品的完好和資料的安全性,各科室設備一般不允許混用,定人使用的專用辦公用品不得轉由他人使用。如因工作需要,須借用時,借用人必須先征得設備所在科室負責人或使用人同意后方可使用;須借用由辦公室或專人負責保管的設備,借用人必須征得辦公室主任同意并向辦公用品保管人辦理設備借出登記手續(xù)方可使用。使用后及時歸還并保持完好。

  6、登記造冊。所有辦公用品均應由辦公室指定專人進行登記造冊存檔,統(tǒng)一管理,統(tǒng)一發(fā)放。登記內容包括用品名稱、型號規(guī)格、數量、單價、購入日期、使用人(領用人、保管人)。電腦、攝像機、復印機、照相機等貴重公用辦公用品的管理、使用要具體落實到人。

  7、凡辦公用品發(fā)生丟失、人為的不當使用損毀和個人責任的意外損毀,責任人均應負責修復或賠償。如需銷毀處理,由各科室提出書面意見,報辦公室領導審批后按有關規(guī)定進行處理。未經批準、手續(xù)不全的不得隨意處理。

  8、使用人、領用人、保管人發(fā)生變動(調離、退休、輪崗等)時,必須對原所使用(領用、保管)設備、物資列出移交清單,與辦公室核對無誤后,報經辦公室審批,在簽字同意后及時辦理移交手續(xù)。

辦公采購管理制度11

  第一條機關辦公用品實行“按需申報、統(tǒng)一采購、力求節(jié)約”的原則。列入政府采購目錄內或達到政府集中采購限額標準的辦公用品、電腦耗材及辦公家具必須按政府集中采購程序實施政府采購。未列入政府集中采購目錄內或未達到政府集中采購限額標準的辦公用品、電腦耗材及辦公家具由綜合科負責統(tǒng)一集中采購。(辦領導的辦公用品需求由綜合科負責)。電腦耗材每年集中采購實施兩次(即上、下半年采購各一次)。由各科在當年3月份和8月份提出申請,報分管辦領導審批后由綜合科統(tǒng)一實施。

  第二條綜合科要建立辦公用品保管及領用規(guī)章制度,各科室1人負責辦公用品驗收和領用手續(xù)。

  第三條辦公用品采購完畢報帳時,除由經辦人填寫結算單據外,還必須有驗收人或保管人簽字證明方可按《機關財務監(jiān)督管理制度》第三條規(guī)定程序報銷。單價500元(含)以上的物品屬于固定資產,購置固定資產須提出書面報告報分管辦領導審批后方可采購。

  第四條辦公用品采購需堅持實用、節(jié)約和公正、廉潔的原則,嚴禁利用辦公用品采購謀取私利。

  辦公用品采購管理制度3

  為規(guī)范局機關辦公用品的采購、保管、發(fā)放和審批工作,根據政府采購的有關規(guī)定,特制定本制度。

  一、本制度所指的辦公用品包括辦公自動化設備、儀器設備、辦公家具、辦公耗材、衛(wèi)生潔具、辦公用文具、接待用品等。

  二、局辦公室是機關辦公用品采購、保管和發(fā)放工作的承辦單位,具體由辦公室確定專人負責,實行采購人員和保管發(fā)放人員分離制度,采購人員購進的用品,交保管人員驗收無誤簽字后保管。

  三、采購、保管和發(fā)放辦公用品應堅持工作需要、勤儉節(jié)約、多店詢價、購前審批、公開透明、記錄完整、定期審核的原則。

  四、辦公用品采購的審批程序:由需用辦公用品的各單位向辦公室主任提出書面購物申請。辦公室主任根據工作需要,及時制定采購計劃,按以下程序辦理:

  (一)一次性開支在500元以下的`,經辦公室主任同意后,指定2人辦理。

  (二)一次性開支500—5000元的,由辦公室主任提出意見,報分管領導同意后,指定2人以上辦理。

  (三)一次性開支在5000—10000元的,由辦公室主任提出意見,報分管領導審核,由主要領導審批后,指定2人以上辦理。

  (四)一次性開支在10000元以上的,由辦公室主任提出意見,經有關領導審核后,提交領導會議集體研究決定。

  (五)辦公自動化設備及辦公家具等大宗物品以及屬于政府控購物品的采購,按政府采購的有關程序辦理。

  五、辦公用品的保管和發(fā)放按以下程序進行:

  (一)保管人員核對購物清單后,對購回的物品登記,按照保證質量和方便取用的原則,分類存放;

  (二)憑領用單領用物品,領用單須經辦公室主任審批簽字同意; (三)保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領用單發(fā)放物品,領用單留存?zhèn)洳,并做好詳細記錄,領用人員要簽字認可;

  (四)保管人員要定期對庫存物品進行盤點,隨時掌握庫存物品的數量、質量和需求情況,向主任匯報,及時編制采購計劃,按規(guī)定采購,保障供給。

  六、分管領導隨時組織辦公室主任對保管和發(fā)放工作進行檢查,并征求各單位的意見和建議,增強責任意識、服務意識,改進辦公用品的保管和發(fā)放工作。

  七、固定資產管理

  (一)購置固定資產辦公用品單價在800元以上或使用年限在一年以上的,及時填寫固定資產入賬單,轉財務股登記入賬。

  (1)財務股對經采購的辦公用固定資產進行登記,按照“誰使用、誰保管、誰丟失、誰負責”的原則,明確相應的責任人。固定資產因工作關系進行移交的,需將移交清單送一份給財務股備案,辦理責任人變更登記。

  (2)責任人對所負責的固定資產必須正確使用,精心愛護,保證固定資產完整性。不準用辦公用固定資產辦私事。未經許可,不得將固定資產借給外單位或非本機關工作人員使用。固定資產出借,應由借用人出具,明確使用期限,由批準人簽字同意,方能出借。借用人到期歸還后,責任人應對所借資產的完整性進行檢查。

  (3)因不正當操作使用,或因個人過失,或因故意損壞,對固定資產造成損壞,責任人或過失人應予賠償損失,承擔全部責任。故意損壞的還應責令寫出書面檢查,給予嚴厲批評。出借后的固定資產造成的損壞由借用人負責賠償。

  (4)因保管不善造成固定資產丟失,責任人應予賠償,承擔全部責任。固定資產出借后造成丟失的,由借用人或批準人賠償。

  (5)經妥善保管后,固定資產發(fā)生被盜的,責任人應當寫出情況說明,由單位研究處理。

  (二)固定資產報廢規(guī)定。出現(xiàn)下列情況,責任人可以申請報廢:(1)固定資產已過設計壽命,確實不能再使用的。(2)固定資產出現(xiàn)故障后無法修復的。(3)因本設備技術水平落后,不能與相關配套設施配套,而造成事實上不能再使用的。(4)設備使用成本過高,超出該設備自身價值的。凡固定資產報廢的,由辦公室和財務科報請局領導班子會議研究處置。

  八、在辦公用品采購過程中,如有違紀違法行為,要依紀依法予以追究。對于賬物不符,記錄混亂,服務不到位的保管人員,給予批評教育,情節(jié)嚴重的,按照規(guī)定給予紀律處分。

  九、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

辦公采購管理制度12

  一、辦公用品由局辦公室按各科室、大隊實際需要擬訂購置計劃,經分管領導同意后由辦公室統(tǒng)一購置,各科室、大隊負責管理。其他任何人不準私自購買。

  二、嚴格控制辦公用品購置標準、購置數量,所購物品應符合實際用途,并認真審核物品質量。

  三、各科室、大隊需要調配或購買辦公用品的,須寫出書面申請,由各科室、大隊主要負責人簽字后由辦公室統(tǒng)一安排。

  四、各科室、大隊申請的辦公用品,經辦公室主任同意后從辦公室領用,并進行領用簽字。

  五、辦公用品的.領取應根據各科室、大隊實際工作的需求,杜絕浪費。

  六、已領取的辦公用品如發(fā)現(xiàn)質量問題或中途損壞,需及時退回辦公室,重新登記領取。

  七、不經使用人同意,任何人不得隨意將他人辦公用品歸己使用,借用要及時歸還。

  八、嚴禁私自將私有財產(包括家具、電器等)搬入辦公室存放或使用。

辦公采購管理制度13

  一.集中采購和管理的原則

  .保衛(wèi)物業(yè)部是全集團辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門,凡涉及辦公用品事宜均由保衛(wèi)物業(yè)部負責。

  .保衛(wèi)物業(yè)部要設專人負責,加強管理,為各單位提供質價相符的物品保證辦公需要。

  .集團所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設專人管理,并按照本辦法的要求,做好計劃編制、物品領用和保管工作,

  .財審部負責核算并制訂各單位的預算費用和考核指標。

  .人力資源部根據考核指標對各單位實施考核。

  二、審批權限

  購置辦公用品、維修配件等、元以下的由保衛(wèi)物業(yè)部征得板塊、門店、部室主管領導同意進行購置。元以上的一律寫書面請示,相關部室會簽后,報總經理審批。

  三、辦公用品集中采購的范圍

  辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍。

  四、集中采購程序

  .各部室、門店根據本部門的實際需要和經財審部核定、總經理批準的費用預算指標,使用統(tǒng)一表格《物品領用計劃表》編制次月物品領用計劃,經主管部長審核批準后,于每月日送達保衛(wèi)物業(yè)部。

  .保衛(wèi)物業(yè)部根據各單位的申請計劃、預算指標、進行審核匯總,并上報主管副總經理審批。

  .保衛(wèi)物業(yè)部根據領導批準的內容,對價值在萬元以上的成批大宗物品以招標的形式采購,其他零星物品采取貨比三家的形式實施集中采購。

  .保衛(wèi)物業(yè)部采購用品后,由各企業(yè)、機關各部室到保衛(wèi)物業(yè)部一次性登記領用。

  五、實施中注意事項

  .計劃內采購須填制《物品領用計劃表》見附表

  .購置計劃需注明序號、名稱、規(guī)格、單位、數量等并由主管部長、店長審核簽字。

  .各門店、機關各部室臨時急用和超預算需購置的.辦公用品,需寫出書面請示,報總經理審批,由保衛(wèi)物業(yè)部負責采購,或由保衛(wèi)物業(yè)部委托該部門自行采購。

  .書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規(guī)格、單位、數量、金額等。

  .電腦、耗材、零部件的申請,按照集團京東集辦字〔XX〕號執(zhí)行。

  .部分特殊專業(yè)用品原則上由保衛(wèi)物業(yè)部購置,保衛(wèi)物業(yè)部委托相關部門自行采購的,自采購后日內需到保衛(wèi)物業(yè)部辦理相關登記報銷手續(xù)。

  .各部部長、門店店長為實物負責人。

  六、具體要求

  .各單位的計劃要依據實際需求和費用預算編制,不得虛做冒估超預算。

  .按照先審批后購置的原則,未經審批購置的將不予報銷。

  .當月計劃當月有效。本月未購置須次月重做計劃。

  .各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。

  .保衛(wèi)物業(yè)部采購所需用品時,須本著質優(yōu)價廉的原則,經招標或審批同意,逐步建立資信度高的采購基地,建立互惠合作伙伴關系,長期合作。

  本辦法適用于集團所屬各企業(yè),機關各部室。

  本辦法由保衛(wèi)物業(yè)部負責解釋。

辦公采購管理制度14

  為規(guī)范街道辦公用品的采購、保管、領取和使用,既節(jié)約開支、減少浪費,又保證各項工作的正常開展,特制定本制度。

  一、辦公用品的分類

  本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指達不到固定資產標準的低值易耗品,包括日常辦公文具、衛(wèi)生用具等;特殊辦公用品指屬于政府采購范圍的物品。

  二、辦公用品的采購

 。ㄒ唬┮话戕k公用品,由黨政辦公室負責采購、管理、發(fā)放,任何部門和個人均不得私自采購,采購時間一般安排在每月月底,申購部門需在前一月月底將申購單送至黨政辦公室。如臨時需要且黨政辦公室無庫存的,實行零散性急用現(xiàn)買雙人采購制度。

 。ǘ┨厥廪k公用品,各科室(中心)需填寫固定資產購置審批表,經科辦負責人、分管領導、財統(tǒng)科、黨政辦和辦公設備采購主管領導審批后由黨政辦按照政府采購辦法統(tǒng)一采購、管理、發(fā)放,任何部門和個人均不得私自采購。特殊辦公用品一般由黨政辦按照標準配置(其中,打印機原則上一個辦公室共用1臺,5人以上辦公室可配置2臺;復印機一個辦公點設置1臺),如有特殊要求應在審批表中予以說明,并說明必要性。

  (三)采購人員須盡職盡責,本著厲行節(jié)約的原則,除政府采購規(guī)定范圍以外,按照詢價采購辦法,比較網上購物平臺、超市采購價、供應商報價等價格后,選取最優(yōu)單位進行采購。

  三、辦公用品的發(fā)放和領取

 。ㄒ唬└骺剖冶仨毭鞔_專人領取辦公用品。領取人在領用辦公用品時需在《辦公用品領取登記表》上寫明日期、物品名稱及規(guī)格、數量、用途等內容并簽字。領取非庫存、專門采購的辦公用品時,領取人須在購物發(fā)票上簽字。

 。ǘh政辦及各科室領取人員應恪盡職守,堅持原則,照章辦事,嚴格控制辦公用品的領取數量和次數,保證辦公需要。領取辦公用品應以替換品類為主(如筆芯),對于消耗品,可根據歷史記錄和經驗法則設定領取基準。明顯超出常規(guī)的申領,領取人應作出解釋,否則黨政辦有權拒付。領取會議和接待用品時應由承辦(接待)科室憑會議通知或科室負責人簽字的紙質說明,列明申請物品及數量,方可領取。

 。ㄈ┘蓄I取時間一般在每月1-5號,各科室領取人應提前梳理好本月所需物資(除電腦耗材外)在該時段內領取。

  (四)領取的非消耗性辦公用品(如訂書器、計算器、剪刀、臺歷架、U盤等)應列入移交,如重復申領,應說明原因或憑損毀原物以舊換新,杜絕虛報冒領。

  四、辦公用品的保管

 。ㄒ唬┺k公用品由黨政辦負責保管。辦公用品的保管與采購人員應由2人以上分別擔任,各負其責,不得一人雙兼。(二)庫存辦公用品的種類和數量要科學確定,合理控制。常用、易耗、便于保管和適于批量采購的.辦公用品可適量庫存。要避免不必要的儲存或過量積壓,確保供應好、周轉快、消耗低、費用省。

 。ㄈ└骺剖翌I取人應妥善保管領取的物資并按照實際使用需求發(fā)放給科室人員。

 。ㄋ模┺k公用品應為辦公所用,不得據為己有,挪作私用。要愛護辦公設備和相關物品,不得隨意丟棄廢置,嚴格執(zhí)行注銷制度。要認真遵守操作規(guī)程,最大限度延長物品使用年限。

 。ㄎ澹┪募牧系挠≈埔锌茖W性和計劃性,印制前要認真做好校對、檢查等工作,避免不必要的浪費。

  (六)特殊辦公用品應接受黨政辦調劑。報廢和更新、維修需經黨政辦統(tǒng)一辦理。超過報廢年限、同一問題經反復維修且一次性維修費用超過更新費用的70%方可進行報廢。

  (七)各科室配備的電腦設備,實行電腦管理個人負責制。未經允許不得擅自使用他人電腦,不得隨意調換他人計算機的某些部件,如鼠標、鍵盤等。任何人不得自行打開機箱或拆裝機器,不得擅自對電腦硬盤進行格式化或重新安裝操作系統(tǒng)。設備丟失或人為損壞,使用者要負全部責任。

  附件:1.星橋街道辦公用品申購單

  2.星橋街道辦公設備購置審批表

  3.部分普通耗材領取數量建議表

辦公采購管理制度15

  地產新項目辦公用品采購與管理制度

  為加強辦公用品采購及管理,節(jié)約開支,減少浪費,制定本制度:

  1、行政部負責公司辦公用品、辦公設備、設施、低值易耗品、通信設備等(以下簡稱辦公用品)的采購、保管與發(fā)放。

  2、行政部根據需要每月統(tǒng)一配發(fā)日常辦公用品,其他辦公用品由各部門提出申請報行政部,經公司領導核準統(tǒng)一購買。除特殊情況外,任何人不得先買后批。

  3、行政部采購辦公用品必須辦理登記、造冊手續(xù),并建立相關臺帳,由公司定期檢查使用情況,因人為所造成的破壞或損失屬非正常損耗,由當事人或責任人負責賠償。

  4、本著厲行節(jié)約的原則,行政部有權對不合理的`采購支出加以控制和拒絕。

  5、行政部負責收回公司調離人員移交的辦公用品和物品,并辦理移交手續(xù),調離人員必須經行政部簽字后方可辦理其它離職手續(xù)。

  6、各部門應本著節(jié)約的原則領取、使用辦公用品,并指定專人負責管理。

  7、嚴格執(zhí)行財務制度,按照審批采購清單和規(guī)定手續(xù)做好采購工作。貨款結算原則上堅持統(tǒng)一發(fā)票付款,特殊情況經財務主管批準可接受收款收據。

  8、辦公用品采購應本著少花錢、多辦事、辦好事原則,精打細算,貨比三家,把好質量關,杜絕假冒偽劣的商品。

  9、采購要有計劃,根據批準的采購清單,分清輕重緩急,合理安排,定時購進,保證供應,未經批準,不得購買。

  10、購入物品,一律交保管員驗收登帳后再分發(fā),做到賬單真實、有效,款物相符。

  11、采購人員要廉潔奉公,不循私情,不得損公肥私,中飽私囊,并自覺接受監(jiān)督。

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